APP下载
小妹
于2020-04-13 08:42 发布 1125次浏览
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2020-04-13 09:00
你好,同学。你这是属于固定资产,折旧读入成本
小妹 追问
2020-04-13 10:35
谢谢老师,再请教您一下,政府给的专项10万后期才到账,我前期已垫付这10万,收到后如何做分录,要求还必须用递延收益来核算
陈诗晗老师 解答
2020-04-13 10:36
你如果是垫付,你就不用递延收益了。你直接垫付可以计其他应收款,然后减少其他应收款
2020-04-13 14:12
可是前期我不知道补助多少,都贷记银行存款了
2020-04-13 14:15
那你也要清理出来 啊,要不然这账没法做了
2020-04-13 14:16
怎么清理啊?求老师指点
2020-04-13 14:17
你之前收的补助 是多少,用了多少,你总有数据的
2020-04-13 14:18
还要求必须用递延收益科目来核算,可是我之前没有用过这个科目
如果你是先收补助 ,后使用,就要用这科目。如果是先使用,后收补助 ,就不用。
2020-04-13 14:23
专项经费是10万,其中6万已垫付,垫付完之后这个10万才到账
2020-04-13 14:27
因为他没有专项经费没有卡那么死,就是材料费10万,那我前期已全部垫付,在收到这10万的时候如何做会计分录?
2020-04-13 14:31
收到直接计营业外收入处理就可以了,不是必须用递延收益处理的
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
陈诗晗老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
★ 4.99 解题: 179286 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
小妹 追问
2020-04-13 10:35
陈诗晗老师 解答
2020-04-13 10:36
小妹 追问
2020-04-13 14:12
小妹 追问
2020-04-13 14:12
陈诗晗老师 解答
2020-04-13 14:15
小妹 追问
2020-04-13 14:16
陈诗晗老师 解答
2020-04-13 14:17
小妹 追问
2020-04-13 14:18
陈诗晗老师 解答
2020-04-13 14:18
小妹 追问
2020-04-13 14:23
小妹 追问
2020-04-13 14:27
陈诗晗老师 解答
2020-04-13 14:31