送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-12 13:54

您好
借:其他应付款
贷:银行存款 
然后每个月摊销
借:管理费用-租金 当月应分摊房屋租金
贷:其他与应付款-暂估

下雨的天空 追问

2020-04-12 14:02

如果刚开始记入其他应付款,那余额岂不是负数了?

下雨的天空 追问

2020-04-12 14:03

我都记入预付帐款了怎么办?要重新改吗?

bamboo老师 解答

2020-04-12 14:04

已经计入预付账款不改也可以
一般租金之类的是计入其他应付款

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相关问题讨论
你好! 不需要把“预付账款---待摊费用”转入”长期待摊费用了
2018-12-17 21:08:25
借:长期待摊费用 贷:预付账款
2019-01-23 15:17:32
您好 你书写的分录正确的
2019-01-11 08:25:11
有,需要看你们这个受益期多久
2019-01-19 14:45:46
您好 借:其他应付款 贷:银行存款 然后每个月摊销 借:管理费用-租金 当月应分摊房屋租金 贷:其他与应付款-暂估
2020-04-12 13:54:46
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