您好老师,我们房租是从12月份开付款的,也是从12月份开始用的,发票没开,那我们先记入预付帐款吗?什么时候发开过来再记入长期待摊费用吗?
下雨的天空
于2020-04-12 13:53 发布 560次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-04-12 13:54
您好
借:其他应付款
贷:银行存款
然后每个月摊销
借:管理费用-租金 当月应分摊房屋租金
贷:其他与应付款-暂估
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你好!
不需要把“预付账款---待摊费用”转入”长期待摊费用了
2018-12-17 21:08:25

借:长期待摊费用 贷:预付账款
2019-01-23 15:17:32

您好
你书写的分录正确的
2019-01-11 08:25:11

有,需要看你们这个受益期多久
2019-01-19 14:45:46

您好
借:其他应付款
贷:银行存款
然后每个月摊销
借:管理费用-租金 当月应分摊房屋租金
贷:其他与应付款-暂估
2020-04-12 13:54:46
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