送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-04-10 10:41

你好,同学。
这是合理的,也是常见的操作处理。
你琮是按正常的计固定资产,分期收到作为附件处理

奔跑的老蜗牛 追问

2020-04-10 10:54

老师那我记账时候用抵扣联的复印件行吗?等以后收回来再替换成发票联,这种情况我可以正常抵扣吗?

陈诗晗老师 解答

2020-04-10 10:58

可以的,这个不影响的,可抵扣

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相关问题讨论
你好,同学。 这是合理的,也是常见的操作处理。 你琮是按正常的计固定资产,分期收到作为附件处理
2020-04-10 10:41:42
你好,可以用复印件做帐和抵扣
2020-08-03 11:17:39
你们的发票联呢去哪里了
2019-04-13 14:02:35
计入应交税费--应交增值税(进项税额)
2018-01-31 16:17:01
您好 找销售方给您出具发票复印件,做账抵扣用,
2020-09-07 10:12:07
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