送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-04-10 09:01

你好  借银行存款 贷应付职工薪酬-单位部分社保    冲计提 :借管理费用-单位部分社保 负数贷应付职工薪酬-单位部分社保 负数

清纯 追问

2020-04-10 09:03

我们2月5号交了社保,就已经把计提的做平了。怎么再冲计提呢?

meizi老师 解答

2020-04-10 09:12

你好你2.5号缴纳社保的时候怎么做分录的。   你不是3月才收到单位的退费

清纯 追问

2020-04-10 09:51

能做营业外收入吗

meizi老师 解答

2020-04-10 09:54

你好   建议是冲你计提的  不走营业外收入

清纯 追问

2020-04-10 10:07

缴费时
借管理费
贷银行
我们不计提

meizi老师 解答

2020-04-10 10:13

你好  那你就做 借银行存款 借管理费用 负数  这样来冲单位部分

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相关问题讨论
借银行贷营业外收入
2020-05-29 15:59:21
您好,您可以冲减您原来进成本成本费用科目
2020-02-29 17:27:09
你好 借银行存款 贷应付职工薪酬-单位部分社保 冲计提 :借管理费用-单位部分社保 负数贷应付职工薪酬-单位部分社保 负数
2020-04-10 09:01:24
您好 做计提跟缴纳相同的红字分录就好了
2020-06-29 17:32:58
借:银行存款 贷:营业外收入或管理费用-社保费
2020-07-03 14:47:34
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