甲公司2019年8月12日销售A产品一批,价格 15000开出增值税专用发票一张,税率为13%, 代垫运杂费5000元,收到对方开出并承兑的银行承兑汇票一张,期限3个月,票面利率5%。2019年9月12日将该票据迸行贴现,贴现率为6%。 要求:根据上述资料编制销售商品、月末计提利息、贴现 假设到期对方无力承兑的会计分录

折火
于2020-04-09 20:38 发布 2024次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-04-09 20:58
你好,借:应收票据21950 贷:主营业务收入15000 应交税费15000×13% 银行存款5000
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你好; 你们用汇票去支付 货款的话 。 这个 贴现手续费是你公司来承担吗
2022-01-20 09:47:30
您好,是需要分录吗还是什么
2022-11-20 10:55:13
借固定资产100555
应交税费应交增值税进项13000
贷、应付票据、113000
银行存款,555
2022-05-21 15:57:10
你好,是需要做这个业务的分录吗?
2022-03-26 11:32:58
借:原材料,118490,应交税费—应交增值税—进项税,15403.70,贷:预付账款,30000,应收票据,60800,应付账款,43093.70
2022-11-22 11:12:54
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