- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2015-10-07 17:08
采用银行本票结算时,收,付款双方根据那些原始凭证进行账务处理?
相关问题讨论
你好!你这个开收据给对方,如何做预收款。
2019-07-13 17:06:13
你好,按原始凭证进行分类,然后汇总按经济业务来做就可以了。
2022-03-27 15:02:04
您好,您的发票金额按折扣后1700还是2000?
2023-06-04 07:07:33
如果就是根据现有原始凭证做的,漏了一张账务处理肯定也会有遗漏,但不影响会计期间,和经营业务也无关
2022-02-10 12:33:16
对的是的,是这么做的。
2022-03-25 15:16:57
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邹老师 解答
2015-10-07 21:58