请问老师:跨年的暂估入库怎么做账?年前是借:原材料-暂估入库 贷:应付账款-暂估入库 跨年收到发票和本公司打款记录,请问 怎么做分录?

GZY
于2020-04-07 15:14 发布 1055次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-07 15:15
借原材料-暂估入库 负数 贷:应付账款-暂估入库 负数,借原材料 贷应付账款供应商,付款做应付账款 供应商 贷银行
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2020-04-07 15:15:24
红冲暂估 按发票金额入账
2020-04-07 15:17:15
月初先做暂估冲回,在按收到发票做账,发票不够在做暂估
2018-01-08 20:12:44
还没有结转到成本是吗。
2020-04-22 15:16:30
1.借:原材料 -暂估入库 负数 贷:应付账款 负数 借原材料 贷应付账款,2 ,
2020-03-30 10:28:08
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2020-04-07 15:25
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2020-04-07 15:27