老师,我们一般纳税人收到一张专票,分录就做借 原材料 借应交增值税—进项税额 贷 应付账款,这笔税金不用抵扣,需要进项税额转出,后面应该怎么做分录呢
Queena
于2020-04-07 13:57 发布 738次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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同学你好,这个分录是对的;
这样怎么处理呢?——您 的意思是申报的时候?
2021-09-26 15:30:06

你好,应交增值税下的明细科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51

你好,大于也是一样的转法,不用合计数
2019-04-11 10:53:03

您好,这个是选择C和D的,因为不能抵扣
2022-02-11 22:25:23

学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
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