老师,公司是一般纳税人开普票给客户,申报增值税 问
可以的,开的是一般税率就可以 答
老师,成立的公司没有业务所有都是零申报,但是现在 问
你好,按期信息采集,计税依据填写0 答
请问印花税按合同签订日期缴纳,老板忘给合同了,开 问
开发票时才给合同再报印花税,可以的 答
老师,问一下新注册个体户是定期定额方式的,需要申 问
新注册个体户是定期定额方式,不用申报 答
咨询下,北京地区公司满足什么条件,可以收到社保补 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

某生产企业为一般税人,适用税率13%,2021年9月“应交税费一未交增值税期初货方余额为53726元。当月发生的涉税业务如 ◇(1)3日,外购一批低值易耗品,取得的增值税专用发果注明金额20000元,税额2600元;支付运用。取得的增值税普通发票上注明金额776.7元,税额23.3元。(2)8日,纳上月的增 税53726元。(3)8日,外购速冻食品发给全体职工,取得的增值税专用发票注明的全额52000元,税额6760元,款已转账支付。(4)10日,盘点库存产品,发现盘号2箱,胀面价值共计16000元。该月生产成本中外购项目金额占全部生产成本的60%,外购项 适用的增值税税率按13%计算。经查为管理不善导致,(5)12日,将自产的一批产品作价投贵给长江公司,其账面价值共计40000元 投青协议价按其市场售价为44000元确定,(6)15日,销售产品不含税销售额250000元,因购买数量较大,给予客户20% 商业折扣,折扫额与销售额在同一张发上注明,货款已收到。超级的唇彩于 2021-10-14 19:49 发布
答: 你好,请把题目完整发一下
某生产企业为一般税人,适用税率13%,2021年9月“应交税费一未交增值税期初货方余额为53726元。当月发生的涉税业务如 ◇(1)3日,外购一批低值易耗品,取得的增值税专用发果注明金额20000元,税额2600元;支付运用。取得的增值税普通发票上注明金额776.7元,税额23.3元。(2)8日,纳上月的增 税53726元。(3)8日,外购速冻食品发给全体职工,取得的增值税专用发票注明的全额52000元,税额6760元,款已转账支付。(4)10日,盘点库存产品,发现盘号2箱,胀面价值共计16000元。该月生产成本中外购项目金额占全部生产成本的60%,外购项 适用的增值税税率按13%计算。经查为管理不善导致,(5)12日,将自产的一批产品作价投贵给长江公司,其账面价值共计40000元 投青协议价按其市场售价为44000元确定,(6)15日,销售产品不含税销售额250000元,因购买数量较大,给予客户20% 商业折扣,折扫额与销售额在同一张发上注明,货款已收到。
答: 你好,请把题目完整发一下
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
低值易耗品报废,取得残料150元(含税,开具增值税普通发票)
答: 借 现金等 贷 其他业务收入 应交税费 借 其他业务成本 贷周转材料-低值易耗品









粤公网安备 44030502000945号



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2020-04-06 18:55
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