老师 中午好,请问下预提外加工费用的会计分录怎么 问
借委托加工物资代应付账款。 答
这个5题,最后那个为什么乘三个月,不是乘四个月吗?无 问
出租时计提的摊销会计入其他业务成本,不计入管理费用了 答
老师,2022年12月时候,我们公司收到一笔个人去税务 问
你好,劳务报酬预缴的时候,他的起征点是800汇算清缴的时候,合并到综合所得。 答
这一块在这个表里18行利息支出也需要填写吗 问
你好,这里面是不用填写的。 答
老师,请问一下,如图,我现在接手一家公司,对方给的科 问
您好,这个期初就不平了,我们录入的期初数据是他的科目余额表么,期初要先平了才入做凭证分录的。 答
老师请问:这道题,第一种方法我明白,第二,三,种不明白?
答: 同学,这个解析是你自己做的还是老师讲的?
老师,这道题第一个分录我明白,但是第二个分录我不明白
答: 第二个分录就是可以理解为天上掉馅饼,计入营业外收入。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,结转税金第一种对不对?第二种我不明白
答: 结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 根据“应交税费——应交增值税——转出未交增值税”科目差值,转入“应交税费——未交增值税”科目借或贷。若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若贷方有余额,则为应交的税费。在下月缴纳时: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
王艳 追问
2020-04-04 08:28
王艳 追问
2020-04-04 08:29
文静老师 解答
2020-04-04 08:32
王艳 追问
2020-04-04 08:32
王艳 追问
2020-04-04 08:32
文静老师 解答
2020-04-04 08:36
王艳 追问
2020-04-04 08:37
文静老师 解答
2020-04-04 08:52
王艳 追问
2020-04-04 08:55
文静老师 解答
2020-04-04 08:58