你好,一个企业的内账很乱,在一月份的时候有些本是应收款的。老板都确认收入了,存款这块他也不查直接就拿数据调平了。到了二月份的账,资金又多出来了。比账面上的多出来了。请问这个账怎么做得平呢?
芯俊
于2020-04-03 15:18 发布 682次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-04-03 15:33
以前做了收入的那些不要红冲了,以后你开了发票红冲无票收入就行。
存款不一致然后直接调整?不是查原因?
相关问题讨论

以前做了收入的那些不要红冲了,以后你开了发票红冲无票收入就行。
存款不一致然后直接调整?不是查原因?
2020-04-03 15:33:15

按规定是工程完工程度确认收入和成本。
不过开发票的很多时候是开发票的时候确认。
2017-02-24 14:57:19

1已收的话“收**公司**款
2收回应收账款
2020-02-20 18:39:09

你好,那肯定要开票啊
2018-06-21 14:56:49

您好,确认收入都开票了吗?都开票了的话在申报时未开具发票填写负数,开发票的填正数。
2022-01-18 21:22:18
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芯俊 追问
2020-04-03 15:35
郭老师 解答
2020-04-03 15:36