所得税汇算清缴完了,有退税,但是调增了业务招待费,需要做一个借利润分配,贷应交所得税吗?这样应交所得税的余额,和需要退回的数字是一致的。
rinali2003
于2020-04-03 14:03 发布 746次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-04-03 14:12
这个退了税再做账务处理,至于调增业务招待费,不用账务处理
相关问题讨论

企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
2018-08-09 14:31:07

你好账载金额取 你账上业务招待费之和,税收金额=发生额60% 和营业收入和视同销售收入之和千分之五取小
2021-07-19 19:32:41

按发生额的60%,营业收入的千分之五,哪个小按照哪个来抵扣。
2022-04-01 16:31:29

计提,借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税
缴纳,借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款
2019-05-16 11:19:17

同学你好
把实际发生额填写到纳税调整项目明细表里边
2021-04-12 14:33:22
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
rinali2003 追问
2020-04-03 14:16
rinali2003 追问
2020-04-03 14:20
江老师 解答
2020-04-03 14:25
rinali2003 追问
2020-04-03 14:34
江老师 解答
2020-04-03 14:44