- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-04-03 12:20
你好 那你先按你们租期做 借预付账款 贷银行存款。 按租期每月做 借管理费用-租赁费贷预付账款 发票收到附凭证后面
相关问题讨论
您好,按照预估先做账;可以使用次月开始提,票来了再调整。
2022-03-10 11:53:59
你好,购办公楼前灯笼,计入管理费用科目核算
2022-03-03 14:41:34
可以做账,但是不允许抵扣所得税。
2022-01-07 19:01:23
你好,是租赁使用,还是自用?
2022-01-04 20:40:55
和你的办公楼一块做固定资产。
2022-01-05 15:29:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号



四千周 追问
2020-04-03 12:50
meizi老师 解答
2020-04-03 12:52