送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-04-03 12:20

你好    那你先按你们租期做  借预付账款 贷银行存款。 按租期每月做 借管理费用-租赁费贷预付账款   发票收到附凭证后面

四千周 追问

2020-04-03 12:50

发票估计不分开开,一俩张票的

meizi老师 解答

2020-04-03 12:52

你好  只要你能年底收回来的话 到时把原件附最开始租期的月份即可。 其他月份用发票复印件就行

上传图片  
相关问题讨论
您好,按照预估先做账;可以使用次月开始提,票来了再调整。
2022-03-10 11:53:59
你好,购办公楼前灯笼,计入管理费用科目核算 
2022-03-03 14:41:34
可以做账,但是不允许抵扣所得税。
2022-01-07 19:01:23
你好,是租赁使用,还是自用?
2022-01-04 20:40:55
和你的办公楼一块做固定资产。
2022-01-05 15:29:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...