老师,你好,请问我们单位已收到进货的增值税专用发票抵扣联了,因为刚接手工作,我本月暂时不认证,但是这张发票要做账,请问怎么做分录?谢谢
那时明月
于2020-04-02 15:22 发布 621次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-04-02 15:23
你好,不认证记待认证进项就可以了
相关问题讨论

借原材料 应交税费应交增值税进项税 贷应付账款
2015-10-26 15:05:06

您好
借:成本费用等
应交税费——应交增值税——进项税额
贷:应付账款等
2019-03-24 21:44:55

你好!
属于采购业务
2019-07-13 23:31:20

增值税专用发票的发票联和抵扣联都要盖发票专用章
2020-02-10 10:51:37

你好,发票联抵扣联都要加章发票专用章
2018-01-27 16:04:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
那时明月 追问
2020-04-02 15:29
那时明月 追问
2020-04-02 15:30
玲老师 解答
2020-04-02 15:34