送心意

路老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-02 10:48

你好,现在收到之前的付出的预付账款,就把之前的预付账款冲平
借:银行存款
贷:预付账款

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-04-02 10:55

老师,现在印花税的完整分录是怎么写的,是不是不能直接记入管理费用-印花税了

路老师 解答

2020-04-02 10:56

借:税金及附加
贷:应交税费-印花税
借:应交税费-印花税
贷:银行存款

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-04-02 10:58

直接做管理费用印花税也行吗?

路老师 解答

2020-04-02 11:01

以前是做进管理费用的,现在要求做进税金用附加科目。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-04-02 13:51

老师,想问下,公司聘请的顾问,做在工资表上,那怎么做分录啊

路老师 解答

2020-04-02 16:38

你好,可以进管理费用。

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你好 支付的时候(假如10万),借:预付账款 10万,贷:银行存款 10万 取得购进货物的发票(假如9万),借:库存商品 9万,贷:预付账款  9万 收到退回多余款项1万,借:银行存款 1万,贷:预付账款 1万 
2022-11-29 20:31:04
你好,退回的您直接冲借款,扣的租金您可以直接计入营业外支出
2022-02-10 14:10:07
您好,需要填写这张表。
2022-02-10 20:03:32
预付账款在贷方的话,它是属于负债。在借方就是属于资产。
2022-03-17 16:42:24
你好,对方工公司应付你们公司5万,对方公司预付您们公司5万,是这样是吧,这样的话对方公司可以做预付冲应付,刚好平账。再就是对方的应付账款5万是什么业务可以和对方确认,这样就可以知道是怎么回事了
2022-02-11 08:46:52
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