- 送心意
汪晨老师
职称: 中级会计师,初级会计师
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你好,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2019-06-17 15:15:40

你好 看开票日期是什么时候的 你问下你当地税局是否可以跨年抵扣 如果可以的话 你做以前年度损益调整来
2019-07-15 09:50:50

你好,可以的,借利润分配贷银存
2020-05-27 13:07:09

服务费的发票给客人那就入收入了
2020-04-21 16:22:32

你好,购买时 借 管理费用 贷 银行存款 抵扣时 借 应交税费-应交增值税(减免税款)贷 管理费用
不需要在平台勾选认证
2020-04-02 10:33:45
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