- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-01 16:02
借银行 贷应付职工薪酬 借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数
相关问题讨论
借银行 贷应付职工薪酬 借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数
2020-04-01 16:02:04
你好,借银行存款贷营业外收入
2020-07-04 10:09:34
先把原来计提 的分录 红冲了, 分录 不变金额负数,交费时再做分录 :借其他应收款贷银行存款, 收到退款时 借银行存款贷其他应收款 ,
2020-02-05 22:45:25
您好,同学!
1.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
2.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
3.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款(个人部分)
贷:库存现金/银行存款
2019-12-18 13:49:09
借银行贷其他应付款/其他应收款 个人社保,
2020-07-13 17:07:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号



雷小蜗 追问
2020-04-01 16:03
maize老师 解答
2020-04-01 16:05