送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-04-01 16:02

借银行 贷应付职工薪酬 借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数

雷小蜗 追问

2020-04-01 16:03

谢谢老师

maize老师 解答

2020-04-01 16:05

好的,我先回复别的学员了

上传图片  
相关问题讨论
借银行 贷应付职工薪酬 借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数
2020-04-01 16:02:04
你好,借银行存款贷营业外收入
2020-07-04 10:09:34
先把原来计提 的分录 红冲了, 分录 不变金额负数,交费时再做分录 :借其他应收款贷银行存款, 收到退款时 借银行存款贷其他应收款 ,
2020-02-05 22:45:25
您好,同学! 1.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 2.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 3.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款(个人部分) 贷:库存现金/银行存款
2019-12-18 13:49:09
借银行贷其他应付款/其他应收款 个人社保,
2020-07-13 17:07:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...