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言笑宴宴
于2020-04-01 10:19 发布 602次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-01 10:21
这个内账可以做管理费用税金下面,
言笑宴宴 追问
2020-04-01 10:26
老师,收到税金,借:库存现金 贷:其他应付款-代扣代缴增值税 现在是内账没有代开的发票,只在外账做,贷方怎么转
maize老师 解答
2020-04-01 10:30
内账可以不做这个,你可以收到冲掉你这个管理费用税金,要不就做借库存现金 贷其他业务收入或者是营业外收入这个都可以,
2020-04-01 10:31
好的,谢谢老师
2020-04-01 10:40
好的,我先回复别的学员了
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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言笑宴宴 追问
2020-04-01 10:26
maize老师 解答
2020-04-01 10:30
言笑宴宴 追问
2020-04-01 10:31
maize老师 解答
2020-04-01 10:40