某公司增值税一般纳税人,销售商品一批,开出增值税专用发票,金额200万元,税率13%,税额26万元。为了达到促销的日的,给出了5%的折扣,折扣额与销售额分两张发票列示。 问题:分录如何做? 另外,折扣额和销售额在两张发票的话,应该是以不含增值税的原价为销售额从而计算增值税,那么折扣的那部分计入财务费用还是销售费用?

欣慰的外套
于2020-03-29 15:54 发布 2367次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2020-03-29 15:58
您好,折扣应该是在同一张发票里面已负数的形式体现的
相关问题讨论
借银行存款 56500贷主营业务收入 50000应交税费应交增值税销项税额6500
2022-03-26 19:46:35
你好,请问你想问的问题具体是?
2022-04-21 14:22:10
借:银行存款56500
贷:主营业务收入50000
应交税费-应交增值税-销项6500
借:销售费用-运费500
应交税费-增值税-进项45
贷:银行存款545
2023-10-23 11:47:55
您好,请问是咨询什么呢
2023-10-23 11:37:34
你好 现在咨询什么问题
2023-10-23 11:39:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



文老师 解答
2020-03-29 15:58
欣慰的外套 追问
2020-03-29 15:58
文老师 解答
2020-03-29 16:18