某公司增值税一般纳税人,销售商品一批,开出增值税专用发票,金额200万元,税率13%,税额26万元。为了达到促销的日的,给出了5%的折扣,折扣额与销售额分两张发票列示。 问题:分录如何做? 另外,折扣额和销售额在两张发票的话,应该是以不含增值税的原价为销售额从而计算增值税,那么折扣的那部分计入财务费用还是销售费用?

欣慰的外套
于2020-03-29 15:54 发布 2307次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2020-03-29 15:58
您好,折扣应该是在同一张发票里面已负数的形式体现的
相关问题讨论
您好,折扣应该是在同一张发票里面已负数的形式体现的
2020-03-29 15:58:12
就只要填列附表二的进项税
2019-03-07 11:11:56
你好,你想问的问题具体是?
2019-05-07 20:53:36
您好!如果是销售部门的计入销售费用。否则计入管理费用
2017-05-26 14:34:54
你好
1
借,发出商品40000
贷,库存商品40000
2
借,应收账款9040
贷,主营业务收入8000
贷,应交税费一应增销1040
借,主营业务成本5000
贷,库存商品5000
借,销售费用800
借,应交税费一应增进48
贷,应收账款848
借,银行存款8192
贷,应收账款8192
2020-07-14 09:33:41
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