老师,员工自己缴纳了企业年金个人部分,而且从工资 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,咨询一个报税的问题,2024年12月份,公司成 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,怎么算合同加价,说是按合同加价25%到30%, 问
你好,正在回复题目 答
送礼和招待费在增值税和企业所得税上面。的区别 问
1. 增值税:招待费“进项转出”,送礼“视同销售+可抵进项”。 2. 企业所得税:两者多按招待费限额扣除;送礼额外需做视同销售调整(外购礼品多无税负影响)。 3. 风险:未按规定转出进项、未视同销售、超限额扣除,均可能被纳税调整并加收滞纳金。 答
老师公司是一般纳税人,是电商企业,然后假如电商平 问
你好,不可以!现在税务局平台比对很厉害!少报了会提示,你这个差距太大了实际和身板数据 答

请问老师,我公司为一般纳税人是保安公司,给公司员工定的工服开进来的是专票,是不是我可以认证抵扣,怎样账务处理
答: 你好 公司承担的话计入福利费是不可以抵扣的
请问老师,我公司为一般纳税人,给公司员工定的工服开进来的是专票,是不是我可以认证抵扣,怎样账务处理
答: 您好,可以认证抵扣,借:管理费用-劳保费 借:应交增值税-进项税额 贷:银行存款或库存现金或其他应付款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好,一般纳税人企业,申请装金税盘280元和维护费160元,是不是全额抵扣,如何账务处理,谢谢
答: 你好 是的 全额抵扣 ; 你好,如果是一般纳税人 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,借方“管理费用负数”等科目。










粤公网安备 44030502000945号


