老师,我们公司19年12月营业执照下来,但是12月之前就已经有生产了,所有的材料采购都用的另一家公司的抬头,成立之后用新公司抬头(但实际上有个过渡期,部分进项还是开的原抬头),现在结算成本,12月1月生产的产品有很多都用的原抬头采购来的料,库存的也有之前购买的料,导致我现在要对12月1月份产品开票,结转主营业务成本时候,缺很多新公司抬头下的材料领用,等于这些产品只有人工和制造费用和极少量的材料领用,如何做好呢?能否对这部分产品不入账不开票了,把属于新公司抬头下的库存金额当做3月份起初的材料库存金额,做一个砍断,因为这两个金额相差不大,新公司和原公司是一个老板的。

weilin✨
于2020-03-27 22:08 发布 1457次浏览
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号


