你好,老师,我公司年初收了对方1年的不动产租赁费,同时给对方代开了专票,增值税已经缴纳。那我做账是:借:银行存款 贷:预收账款 贷:应交税费—应交增值税-销项 然后每个月底按比例确认租金收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 但是每个季度怎么申报增值税(我们是季报)?
君子兰
于2020-03-27 11:44 发布 989次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-03-27 11:47
你好,增值税是开票当季一次申报的。
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你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56

你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54

你好 现在咨询什么问题呢
2023-10-19 15:01:08

你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04

借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
是这样处理的
2017-08-03 15:42:06
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