老师,实际工作中,那个工资表的模板需要从个税系统 问
你好,这个不用,你可以自己做工资表。 答
问题税务系统比出:2024年收入3110万,申报成本2756 问
你好虚增了吗 还是实际有业务 前者需要调整 后者不调整 答
老师您好,上个月货收到了,发票未开,货已打,上个月分 问
同学,你好 不是。 本月 借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估 负数 借:原材料 贷:应付账款 答
小规模公司没有库存,现在同事想用小规模公司开普 问
同学,你好 算虚开,没有真实业务的就是虚开 答
您好,老师,请教您一个问题:2013年购入的固定资产,款 问
借固定资产,贷,预付账款, 以前年度的折旧需要补上,借,利润分配,未分配利润,贷,累计折旧。这个有发票吗? 如果没有发票的话,折旧不能抵扣。 答

公司之前已经认证抵扣的专用发票已经申报,隔了两月我刚接手发现好多发票不用入账也不能进项抵扣,我要什么时候做进项转出,做进项转出后续还要做什么
答: 你好!你可以发现的时候做就好了。转出分录后申报的时候也转出就好了
老师,请问投建期间,取得很多专用发票,这些发票暂时不抵扣,税金都暂时在进项税待抵扣进项处理,等生产时候在认证可以吗?还是在取得进项就抵扣,进项申报时候留底。那种处理好?
答: 现在就可以认证留底这个,取得进项就抵扣 次月申报填写附表中本期认证本期申报抵扣,你后续有销项税额再认证都可以,现在没有期限了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
10月10号申报前勾选认证的专用发票抵扣进项算哪个月?
答: 你好,属于9月的如果9月份没有申报的,申报了就属于10月的


欧 追问
2020-03-26 17:32
maize老师 解答
2020-03-26 17:34