- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2020-03-26 12:21
你好,同学。
收到
借 银行存款 6180
贷 应交财政款 6180
交财政
借 应交财政款 6180
贷 银行存款 6180
相关问题讨论

借 管理费用——办公费
贷 现金等
2020-04-16 15:45:00

支付的时候,借:预付账款—房租 贷:银行存款
每月确认费用的时候,借:管理费用—租赁费 贷:预付账款—房租
2020-02-12 10:57:29

您好
可以计入管理费用-物料消耗
2019-11-25 15:53:03

你好,借;固定资产,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目
2019-07-06 10:42:10

你好,借:固定资产 -设备 贷;银行存款,当月购入下月计提折旧
2018-03-22 11:41:50
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
何琳 追问
2020-03-26 12:21
陈诗晗老师 解答
2020-03-26 12:24
何琳 追问
2020-03-26 12:25
何琳 追问
2020-03-26 12:25
何琳 追问
2020-03-26 12:26
陈诗晗老师 解答
2020-03-26 12:29
何琳 追问
2020-03-26 12:33
陈诗晗老师 解答
2020-03-26 12:49