老师,我碰到了一个很棘手的问题,我们是一般纳税人,之前的会计没做账,按票报税,隔几个月才能开一次票,金额小,也就几千块钱。我查申报表的时候,发现2019年5月他报增值税的时候报了3324,税额为430.82,但这个数字其实是我们的含税金额,而且票还开错了,13的税率开成3了,但是,虽然税率开成3了,但是税没少交,反而按3324报出来,要多48.41,这个税款早都申报缴纳了,我现在得补账,现在怎么做啊??
鱼和飞鸟。
于2020-03-24 12:09 发布 1081次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2020-03-24 12:25
您好,那您这发票问题的话,可以开负数红冲了,然后再开正确的
相关问题讨论

申报增值税的附表一是用的不含税的金额。
2018-11-01 14:21:34

是不含税金额。
2018-11-28 11:24:08

同学好,是不含税金额
2019-02-12 13:39:03

你好,你可以在国税网站中一表集成里面自带公式
2018-08-14 20:16:09

你好!应该是含税金额的
2019-06-07 14:04:54
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