- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
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少记收入,借:应收账款,贷:以前年度损益调整-XXX费用,应交税金-应交增值税(销项税额)
借:以前年度损益调整所税税费用,贷:应交税费
借:以前年度损益调整-XXX费用 贷:未分配利润
多记做相反的分录,满意的话,有空给五星好评:,( 我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价
2023-03-06 20:41:27

你好给钱还是给货物的
2024-03-07 12:33:39

你好!他们给你们开发票吗?可以按实际收到的金额确认收入
2018-07-05 12:33:34

借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税,借主营业务成本贷库存商品。
2020-07-08 18:39:54

你好
借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 , 贷;库存商品
因为需要做一笔收入分录,同时还需要做一笔结转成本分录 (所以是2笔的)
2019-10-30 17:18:58
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