老师,就是本来我们买了关联股东的原材料,导致产品 问
需先计损失,再单独处理资产转让: 先将 10 多万损失计入 “待处理财产损溢”,明确关联股东赔偿后转 “其他应收款”。 原材料、在产品卖给关联股东时,按约定价格正常核算(不分摊损失),赔偿款与转让款分别结算。 两者分开处理,避免公司承担本应由对方负责的损失。 答
请问老师,这样的发票类目预付卡销售*抖音付费服务 问
是的,就是那样处理就行 答
老师好,我们公司要招聘一个外贸主管,要预算一下投 问
同学,你好 预算一下投入产出?? 是预算项目还是什么? 答
企业购买设备,一般用银行固定资产贷款,一般用自有 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,您好,有一公司,账上挂着欠供应商货款65万,其实 问
可以的,没问题的哈 答

老师,注册小程序,或者财付通备付金,银行存款收到的金额,如何做分录?
答: 你好,这是几笔业务,一个个说,不然看不太清楚
刚开业的注册资金1000万,和银行存款1万元,怎样做最初始的开账?分录应该怎样做
答: 您好,注册资金是认缴的,可以暂时不做账务处理,以后实际缴纳了以后再做账务处理,这银行存款的一万是属于什么钱,投资款还是借的股东或其他人的,投资款的话,借银行存款贷实收资本-某某,借款的话,借银行存款贷其他应付款-某某
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司是2016年5月注册的,注册资金1000000,但银行存款一分钱都没有,直到2016年11月份才有政府补助款,57140.而建账日期写的是2017年1月,该怎么写分录
答: 你你好!你应该先补以前月份的账。


上善若水 追问
2020-03-23 16:47
玲老师 解答
2020-03-23 17:02