送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-03-23 10:29

你好 按合并后的做账务处理就可以了。

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相关问题讨论
借其他应收款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬借管理费用负数。
2021-08-17 10:35:27
免社保单位那部分你做账可以不计提
2020-04-09 10:49:01
你好 按合并后的做账务处理就可以了。
2020-03-23 10:29:00
借;应付职工薪酬 贷;银行存款
2017-11-27 15:38:28
借;应付职工薪酬 贷;银行存款
2017-07-10 17:14:44
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