送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-20 14:26

你好 是的     你是吧进项税和销项税分别结转到转出未交增值税里面去 判断是否需要交纳增值税

曲不凡 追问

2020-03-20 14:28

我的销项减去进项等于1百万多,转出未交增值税余额怎么挂着2百多万

meizi老师 解答

2020-03-20 14:29

你好  你去看看转出未交增值税挂着余额是借方还是贷方 。

曲不凡 追问

2020-03-20 14:32

是借方余额

meizi老师 解答

2020-03-20 14:33

你好 那就是转出未交增值税  之前有留抵了300多万   你现在销项税减去进项税 有100万多  就是在转出未交增值税贷方100万    借贷方抵减 就是还有转出未交增值税借方挂着200多万  。你去看看是不是这样

曲不凡 追问

2020-03-20 14:38

他销项和进项余额都是挂账的,我这个月没有开票,销账个进项不是每个月清掉了吗?怎么挂账真的多金额?怎么调整呢

meizi老师 解答

2020-03-20 14:39

你好 之前清理 是把进项和销项结转到转出未交增值税里面去了。  如果贷方有金额是走未交增值税去缴纳 就平了。 但是如果之前一直有留抵进项税的话 就会在以后月份来抵减的    你先去挨着查进项税和销项税  分别是多少  然后来看转出未交增值税 是不是之前财务结转错误了

曲不凡 追问

2020-03-20 14:40

从哪里查进项税额和销项税额是多少呢?

meizi老师 解答

2020-03-20 14:44

你好  去查下你进项税明细账 和销项税明细账

曲不凡 追问

2020-03-20 14:49

老师我把资料发你,你能帮我看下吗?我怕弄错了

meizi老师 解答

2020-03-20 14:53

你好     这个要你自己核对下 之前是怎么结转的  才好判断是否结转错误了 。 你们申报表对了没有 和你账上一致吗 。挨着核对下你们月末账上的金额 和申报数据是不是对的

曲不凡 追问

2020-03-20 14:59

1月份的进项余额是6804878销项余额是8370005.01

meizi老师 解答

2020-03-20 15:03

那说明你们销项税大于了进项税  是需要交纳增值税的。  你就结转 借应交税费-应交增值税-销项税  8370005.01  贷应交税费-应交增值税进项税  6804878  应交税费-应交增值税-转出未交增值税    8370005.01-6804878   就行了。

曲不凡 追问

2020-03-20 15:05

他转出未交增值税账上借方有2036254.63还有一个未交增值税7979.89

曲不凡 追问

2020-03-20 15:14

车辆购置税可以抵扣增值税吧?

meizi老师 解答

2020-03-20 15:18

你好  未交增值税 一般是次月缴纳  你缴纳了之后未交增值税就平了。  转出未交增值税 借方有2036254.63 代表是留抵进项税的情况。    购置税是计入成本的。  你们取得专票对应的进项税可以抵扣的

曲不凡 追问

2020-03-20 15:22

留抵的税额是可以接下来抵扣的对吗?

meizi老师 解答

2020-03-20 15:23

嗯是的 留抵的进项税是没有时间要求的。      可以以后月份抵减的

曲不凡 追问

2020-03-20 15:24

那我进项和销项抵消转出未交还有100多万也是留底的吗

meizi老师 解答

2020-03-20 15:27

你好 是的 如果是转出未交增值税借方余额的话 就是留抵进项税

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相关问题讨论
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
一般情况下,只需要按照差额结转即可 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
2019-10-09 08:36:11
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2020-04-15 15:43:44
你好,专票不可以一部分留的,一部分交税
2020-04-22 10:19:35
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