送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-03-20 11:49

先做预付款,然后收到发票在冲减

时亚琴 追问

2020-03-20 11:58

好的!谢谢老师!

辜老师 解答

2020-03-20 12:14

好的,客气,帮到你就好

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相关问题讨论
老师,给公司开的增值税专票,会计分录怎样做?
2019-07-05 10:09:30
您好,借预付账款贷银行存款, 下个月拿到发票时,借管理费用等福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷预付账款
2020-08-01 08:55:33
好的!谢谢老师!
2020-03-20 11:58:02
借:管理费用-保险费 税金及附加-车船税 应交税费-增值税-进项 贷:银行存款
2024-09-11 15:07:15
1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2017-09-09 11:03:31
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