- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-03-20 11:49
先做预付款,然后收到发票在冲减
相关问题讨论

老师,给公司开的增值税专票,会计分录怎样做?
2019-07-05 10:09:30

您好,借预付账款贷银行存款,
下个月拿到发票时,借管理费用等福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷预付账款
2020-08-01 08:55:33

好的!谢谢老师!
2020-03-20 11:58:02

借:管理费用-保险费
税金及附加-车船税
应交税费-增值税-进项
贷:银行存款
2024-09-11 15:07:15

1.分配工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2017-09-09 11:03:31
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时亚琴 追问
2020-03-20 11:58
辜老师 解答
2020-03-20 12:14