老师,我想问,我们公司9月4号付款了16万,租赁期间为2019年11月1日到2022年11月1日,附件如下,付的16万是第一年的租金跟门市管理费,发票还没收到。会计分录,是不是借:预付账款16万一重庆明品物流,贷:银行存款16万
卡布其诺
于2020-03-20 08:49 发布 933次浏览

- 送心意
小叶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-03-20 08:53
同学,你好,可以这么做的哈,但2019年11-12月按权责发生制应该计入当期
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你好 你这样的话 就重复做费用了。 你付款一年的时候做 借预付账款贷银行存款 分摊的时候每月做 借:管理费用租金
贷:预付账款
2019-10-12 17:35:10

你好,借管理费用-租金,贷预付账款,然后借预付账款,贷银行存款,不用转
2019-10-12 17:14:59

同学,你好,可以这么做的哈,但2019年11-12月按权责发生制应该计入当期
2020-03-20 08:53:55

您好!是的。做这2笔分录就可以了
2017-06-28 15:35:27

你好,收到发票付三个月房租
借;长期待摊费用 ,贷;银行存款
按月摊销,借;管理费用-租赁费 贷;长期待摊费用
如果先付款再收到发票
借:预付账款,贷银行存款
借;长期待摊费用,贷;预付账款
按月摊销,借;管理费用,贷;长期待摊费用
2019-08-01 17:54:01
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