送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2020-03-19 17:34

借银行存款1099044
固定资产
原材料
贷实收资本

文静的小熊猫 追问

2020-03-19 17:36

那么注册资本、所占比例金额 、相差金额就不用管了是吗?

暖暖老师 解答

2020-03-19 18:14

是的按照实际收到金额做实收资本

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相关问题讨论
你好,是什么原因导致的报废,有赔偿吗? 
2022-01-13 10:30:06
借银行存款1099044 固定资产 原材料 贷实收资本
2020-03-19 17:34:56
您好,1、借原材料500000,应交税费-应交增值税(进项税额)80000,贷银行存款580000 2、借在途物资20000,应交税费-应交增值税(进项税额)3200,贷银行存款23200 借原材料20000,贷在途物资20000 3、暂估时,借原材料30000,贷应付账款-暂估30000 收到发票时,借原材料-30000,贷应付账款-暂估-30000 借原材料31000,应交税费-应交增值税(进项税额)4960,贷银行存款35960
2022-03-07 22:27:36
你好, 借:资产减值损失 贷:原材料
2019-10-23 18:54:51
您好,研发所需要的原材料购买时,借,原材料,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得可抵扣的票据,否则无此分录),贷,银行存款等科目。领用时,借,研发支出-资本化支出-预料消耗,贷,原材料。
2020-07-14 02:02:46
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