送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-19 15:59

你好   先是报销人写具体的报销单    部门领导签字-领导签字 -出纳支付款项   -登记账本-交给会计做账  月末两个人核对明细

追问

2020-03-19 16:02

是不是所以的出纳收付款都得会计签字

meizi老师 解答

2020-03-19 16:13

你好   这个看单位制度   有的是财务主管签字就付款。  不走会计

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相关问题讨论
你好; 是的; 就这样来付款的;  
2022-10-12 13:02:27
你好 报销流程是什么 所谓的报销流程是从费用产生、取得相关合法凭证,共 有六个步骤。 (1)取得合法凭证: 对原始票据的要求。所有票据:必须是合法的正式发票。发票上必须有单位名 称且无误。特殊情况:收据(财政票据除外)及白条必须有厂长或副总于相应票据注明签字方予报销。撕票:当事人必须于票面注明车号车牌、起止时间和地点 (市内短途除外),并经厂长、总监或副总核准签字方予 报销。 罚款单据:公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。 (2) 粘贴原始凭证 由报销人整齐的自行粘贴在A4纸上或报销粘贴单上, 按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金 额,分门别类进行粘贴,不能混合粘贴。 (3) 填写报销单 按着原始凭证发生的交易时间分类详细填写,并编号。 (4) 批准 报销单必须经过上级领导人员批准。 (5)复核 领导批准后,财务人员还需要对单据、报销标准进行 复核。 财务复核后,对报销单做以下处理: A. 剔除不合格、不合理、说明不全的金额后付款(附 上剔除原因) B.退回报销单(注明退回原因) C.要求报销人员补充说明 D.交出纳付款 (6)付款出纳根据审批签字的报销审批单进行付款 银行单据需要分开单独粘贴,不能与其他票据合并粘贴。 原始凭证应使用优质胶水进行粘贴,以保证粘贴的效果,粘贴的票据要求正面朝上,便于审核与日后查阅,贴票操作过程 整理票据 对票据进行修剪。将有些长度超过报销封面的票据的多余部分。
2023-04-18 13:08:02
你好!是没有会计,只有出纳?
2024-02-29 21:30:38
财务出纳员的工作流程主要是处理财务记录,银行现金流动,以及对账等相关工作。 1、准备财务账目:收集财务账目信息,登记财务交易记录,并进行数据录入。 2、管理财务收支:审核,核对,以及记录收支情况,确保财务记录准确无误。 3、处理银行业务:记录银行收支情况,及时更新银行存款,并定期清点现金。 4、审核财务记录:对财务记录进行审核,确保财务记录的准确性和及时性。 5、对账:定期对账,确保财务记录准确无误,并及时发现异常情况。 6、报表准备:准备财务报表,供内部及外部分析和报告使用。 拓展知识:随着财务管理的不断完善,财务出纳员的角色也在不断发展。除了上述的财务流程外,财务出纳员还负责监督公司的会计系统,管理支付方式,以及监督财务预算等等。 应用案例:某公司的财务出纳员负责管理日常的财务记录,并审核财务报表,监督财务预算,以及负责对账工作。同时,还要负责管理银行业务,确保现金流动正常。
2023-02-21 14:02:18
你好,学堂的下载中心就有你搜索关键字,流程这两个字就能找到。
2023-08-11 14:58:37
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