老师 我们是建设工程公司 工程款都是一个节点一个节点打款给我们 有时跨年度才结算 工地上工人工资也是每个月发部分 年底一起打款 我该怎么做账?该怎么操作?
Sia_希雅????
于2020-03-18 11:52 发布 2044次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-03-18 12:32
一、按时间节点确认收入,开具发票,并且结转对应的工程施工成本
二、平时按正常的业务做工资的发放,归集工程施工成本
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一、按时间节点确认收入,开具发票,并且结转对应的工程施工成本
二、平时按正常的业务做工资的发放,归集工程施工成本
2020-03-18 12:32:05

你好 ; 可以的。 可以 做应收账款即可
2021-12-08 14:27:50

你好; 可以记入在建工程 ; 只是最终没有发票汇算就得调增这部分产生的折旧额
2023-07-10 09:18:49

你好,不影响的,没结算的工程款作为应付账款。
2019-01-30 09:52:07

劳务公司给用人单位开出发票,用人单位直接把钱打到了员工的个人账户的账务处理:
首先劳务公司在开票的同时,应当造出员工工资信息表由员工签收,同意由用人单位直接付给员工的请单式两份,一份交用人单位,一份留存劳务公司。
①借:应收账款一甲单位劳务合同款项
贷:主营业务收入一合同收入
贷:应交税费一应交增值税
②借:应付职工薪酬一员工工资(按各员工单立账户)
贷:应收账款一甲单位劳务合同款项
2020-06-01 13:30:22
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