老师你好我在税务系统开广告服务-广告制作费保存 问
你好,广告服务就得缴纳文化建设费的 答
老师你好,麻烦问一下,我这边是销售瓷砖的,现在不是 问
您好,正常确认收入,收到国补冲应收就可以 答
你好老师,个体户核定征收和查账征收销售发票收入 问
查账征收:风险极高。无成本发票则成本无法税前扣除,利润虚增导致个税暴增;“有销无进” 易触发税务预警,面临稽查补税、滞纳金及罚款。仅 500 元以下小额零星支出可凭收款凭证 %2B 转账记录扣除。 核定征收:风险可控但非零风险。当期计税不依赖成本票,但仍需保留合同、付款记录等证明业务真实;无票可能被认定业务虚假,政策收紧转查账后会追溯补税。 答
老师,公司是新能源货物物流公司,一般纳税人税率是 问
运输服务9%,物流辅助是6% 答
老师你好!公司2026年调整社保基数,从2520元调至500 问
嗯嗯,可以调整基数的了 答

老师,我想问下:我公司给客户开的专票跨月的,并且已抵扣,现在要红冲,是不是需要对方写红字信息表,我方开红字发票,那原来那张已抵扣发票客户还需要拿回来吗?客户开的信息表是不是需要给我呢?还有我开的红字发票需不需要给客户?就是红字发票的这些发票的留存到底是在哪方?老师麻烦详细讲下
答: 你好 1 是的 购买方认证后 购买方开红字信息表 销售方开红字发票红冲处理的 可以不用购买方退回原发票 2. 信息表需要给你 你要根据编码开红字发票的 3 你开了红字发票需要把红字发票的对应联次给购买方 购买方需要红冲分录的 你把发票联和抵扣联给购买方 你自己留红字发票的记账联做账
老师您好,我想问下,我公司是销售方,我在去年开了发票给购买方,人家退货后,发票已经抵扣了,人家以及申请红字申请表,我方也开了红冲发票给人家了,专票三联,我手上就有一份对方给我的红字发票申请表和我刚开的红字专票,我是全部把三联红冲发票和红字发票申请表都给购买方么?我公司留底是留第几联的?
答: 没有,发票在去年抵扣了,两张,两张发票上开了好多不同型号的产品,好多种那种,人家只退其中一种货而已,其他的不退,所以人家只申请了需要退货的那部分货的发票金额,没有退给我蓝字发票。所以是人家申请红字发票信息表,我这边直接开红冲,我现在红冲发票开出来了,我不知道自己是留底哪一份发票?快递给人家是快递哪几联
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
购货,发票已收,未抵扣现部分退货,对方需要开红字发票但是现在对方需要我们开红字信息表给对方请问这样操作是否会有影响我们可以部分红冲发票么?
答: 销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。







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