- 送心意
汪晨老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2020-03-17 13:17
你好,计提 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款/其他应付款-社保
缴纳 借 应付职工薪酬-社保 其他应收款/其他应付款-社保 贷 银行存款
相关问题讨论
借:管理费
其他应收款
贷:银行存款
应收款为实际需要付的费用
2021-09-27 08:21:35
也是按下面这个做只是这个实发不变了,提高应发工资,这样就可以税前扣除了,
2020-05-18 14:21:13
同学你好
那你计提的时候要多计提个人部分的社保才行
2021-11-04 14:44:12
这个按下面这个换成这个去计提,要不就做借营业外支出 贷其他应付款个人社保
2020-05-28 18:20:37
你好
借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—社保
借;应付职工薪酬—社保 , 贷;银行存款
2020-07-14 21:23:07
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