老师 我每次认证增值税进项税额都是次月认证 比如说1月有销项税额 我会次月认证抵扣申报 那么认证这笔分录我是1月月末写还是2月认证时写
长情的柚子
于2020-03-13 11:38 发布 774次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-03-13 11:39
你好 你1月的发票收到了 你就要做进项税了。 在1月末做。
相关问题讨论

您好
增值税税负=(销项税额-进项税额)/销售收入
2019-05-21 15:18:54

同学你好
是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41

业务1可以抵扣进项税额3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58

借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税29000 贷应交税费未交增值税29000
2022-10-03 17:11:22

你好,学员,可以的,按照余额结转的
2022-02-28 22:46:07
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长情的柚子 追问
2020-03-13 11:42
meizi老师 解答
2020-03-13 11:44