送心意

木木老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-03-13 10:00

你好,同学。
支付给客户的返利没有发票,你可以考虑作为商业折扣处理,就是直接按折后金额入账作为收入处理。

小肉球68 追问

2020-03-13 10:05

老师,关键这个是现金支付给销售人员的,由销售人员拿给客户的,客户的账款都是对公户转过来的,这个该如何调整

木木老师 解答

2020-03-13 10:06

你是什么情况下的返利呢

小肉球68 追问

2020-03-13 10:15

这个说是返利,实际就是给那些业务员的好处费

木木老师 解答

2020-03-13 10:17

业务员 的好处费,你是直接作为业务员提成 处理就可以了啊。

小肉球68 追问

2020-03-13 10:18

这个是给对方业务员的好处费

木木老师 解答

2020-03-13 10:19

那你这要么让对方业务员找发票来冲,要么作为劳务报酬代扣个税。要不然你不能税前扣除。

小肉球68 追问

2020-03-13 10:21

那老师,我现在可不可直接入账,等汇缴清算时再给它转出来

木木老师 解答

2020-03-13 10:24

也是可以的,现在入账,后面纳税调整。

小肉球68 追问

2020-03-13 10:25

嗯嗯好的,谢谢老师

木木老师 解答

2020-03-13 10:26

客气,祝你工作愉快。

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你好,同学。 支付给客户的返利没有发票,你可以考虑作为商业折扣处理,就是直接按折后金额入账作为收入处理。
2020-03-13 10:00:22
没有发票可以正常做账,但是不能税前扣除
2019-06-03 14:37:59
你好!实际上应该由取得奖项的人去开发票交个税。 你们公司做销售费用
2017-08-01 13:47:58
借:其他应收款-老板 贷:现金或银行存款,让老板写个收据
2017-02-07 13:24:21
借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费~应交增值税~销项税 借,现金,贷,应收账款
2019-07-03 08:00:12
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