- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论

你好,直接原分录负数红冲。
借银行/应收负数
贷主营业务收入%2B销项 负数
2020-07-17 13:27:30

借应收账款50,银存20贷主营业务收入,应交税费
2019-09-24 14:14:55

你好 做原来分录的负数分录就可以了。
2020-03-13 16:53:12

这个不能作废了,只能冲红处理,不需要退回发票
2020-07-30 16:41:34

你好,销方跨年开具的红字发票的账务处理:
1、红字冲回前期开具的发票:
借:银行存款/应收账款 (红字)
贷:主营业务收入 (红字)
应交税费-应交增值税(销项税) (红字)
2018-03-07 11:31:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息