老师 您好我们单位是车贷中间商 先给车商付款 借:现金84000 贷:其他应付款-经理84000 借:固定资产 84000 贷:现金84000(客户买的车落到我们单位名下)银行放贷 借:银行存款94000 贷:其他应付款84000 主营业务收入10000,然后客户不给银行还贷款,我们把车卖了,卖了48000,账户怎么处理,之前的其他应付款84000怎么处理呢
热心的帽子
于2020-03-12 11:02 发布 934次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-03-12 11:22
你们做了固定资产折旧了吗
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同学你好,前我家电费都是走的其他应付款——这个是您 方欠对方款项么?您是属于提供服务一方么?
2022-04-14 10:13:41

您好这个不是随便调整的
2022-02-14 17:13:00

借以前年度损益调整贷其他应付款。
2021-12-10 09:48:17

同学您好,这退瓶盖钱您还可以收回来吗
2021-08-09 20:30:08

你好
先收款记预付账款
2021-06-08 09:09:22
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