资料:无锡海华公司系增值税一般纳税人,2018年发生下列有关经济业务: (1)2月1日,销售给甲企业A产品一批,价款10 000,增值税1 600,收到“商业承兑汇票”一份,面值为11 600元,票面年利率9%,到期日为5月1日。 (2)3月10日,预付乙公司10 000元,用于购买A材料。 (3)3月15日,从乙公司购入的A材料运到并验收入库,收到的增值税专用发票上注明的价格为15 000元,增值税2400元。余款以银行存款补付。 (4)4月1日,收回上年度已转销为坏账损失的应收账款80000元并存入银行。 (5)5月1日,(1)中的票据到期,款项收到存入银行。
冷傲的舞蹈
于2020-03-11 14:07 发布 2020次浏览
- 送心意
雷蕾老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-03-11 14:14
(1)
借:应收票据 11600
贷:主营业务收入 10000
应交税费-应交增值税 1600
(2)
借:预付账款 10000
贷:银行存款 10000
(3)
借:原材料 15000
应交税费-应交增值税(进项)2400
贷:预付账款 10000
银行存款 7400
(4)
借:应收账款 80000
贷:坏账准备 80000
借:银行存款 80000
贷:应收账款 80000
(5)借:银行存款 11861
贷:应收票据 11600
财务费用 261
相关问题讨论
你好请行吧题目完整发一下
2021-12-03 11:47:29
1借应收票据11600
贷主营业务收入10000
应交税费销项税额1600
2020-03-11 14:07:16
同学你好
1、借:原材料-A材料100000
应交税费-应交增值税(进项税额)13000
贷:应付账款113000
2、借:材料采购200000
应交税费-应交增值税(进项税额)26000
贷:应付票据226000
3、借:原材料20000%2B1000
应交税费-应交增值税(进项税额)90
贷:银行存款22600%2B1090
4、借:在建工程40000
应交税费-应交增值税(进项税额)5200
贷:银行存款45200
5、借:在建工程1500
贷:银行存款1500
2022-11-20 18:59:23
你好
1.7月1日,购入A材料一批,价款为100 000元,增值税税额为13 000元,材料已验收入库,款项未付。
借:原材料 100000
借:应交税费——应增(进) 13000
贷:应付账款113000
2.7月5日,购入B材料一批,增值税专用发票注明的价款为200 000元,增值税额为26 000元,企业开出商业承兑汇票一张,票面金额为226 000元,材料尚在运输途中。
借:在途物资 200000
借:应交税费——应增(进) 26000
贷:应付票据 226000
3.7月8日,购入C材料一批,价款为20 000元,增值税额为2600元。另发生运费1 000元,增值税额900元。全部款项以银行存款支付,材料已验收入库。
借:原材料 21000
借:应交税费——应增(进)3500
贷:银行存款 24500
4.7月15日购入需安装生产用设备一台,价款40 000元,税款5200元,价税款均以银行存款支付。
借:在建工程 40000
借:应交税费——应增(进) 5200
贷:银行存款45200
5.7月20日,设备安装完毕交付使用,安装过程中发生相关费用1 500元。
借:在建工程 1500
贷:银行存款 1500
借:固定资产 41500
贷:在建工程 41500
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2020-04-10 17:00:14
你好,
(1)2月1日,销售给甲企业A产品一批,价款10 000,增值税1 600,收到“商业承兑汇票”一份,面值为11 600元,票面年利率9%,到期日为5月1日。
借:应收票据11600
代:主营业务收入10000
贷:应交税费——应增(销)
(2)3月10日,预付乙公司10 000元,用于购买A材料。
借:预付账款
贷:银行存款
(3)3月15日,从乙公司购入的A材料运到并验收入库,收到的增值税专用发票上注明的价格为15 000元,增值税2400元。余款以银行存款补付。
借:原材料
借:应交税费——应增(进)
贷:预付账款
贷:银行存款
(4)4月1日,收回上年度已转销为坏账损失的应收账款80000元并存入银行。
借:应收账款
贷:坏账准备
借:银行存款
贷:应收账款
(5)5月1日,(1)中的票据到期,款项收到存入银行。
借:银行存款
贷:应收票据
2020-03-11 14:09:53
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建设工程公司给一家公司用我们自己的工人给物资 问
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