送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-03-11 11:08

你好
你做了进项吗

灼00华 追问

2020-03-11 11:10

我做了

郭老师 解答

2020-03-11 11:11

不可以
记待认证

灼00华 追问

2020-03-11 11:16

现在就出现这样的情况,我财报的应交税费就出现负数,现在正确的处理方式,是不是,我入账了,我对应的进项发票就需要勾选认证,然后增值税纳税申报的时候,进项税留底?

郭老师 解答

2020-03-11 11:19

你好,对的,
你也可以不认证记待认证科目

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相关问题讨论
只要有实际业务可以开具
2019-03-12 13:15:38
你好,你把这个销项作废了,应该是销售方来开负数发票。
2022-05-06 15:43:49
不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
税负=实际交增值税/不含税销售额,实际交增值税=销项税额-进项税额-留底税额%2B进项税额转出,销项税额=不含税销售额*税率
2020-04-24 16:23:56
你好,真实的业务您可以开发票的。
2022-08-10 11:21:05
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