我们公司很多业务员自己购买材料,从账上汇款,导致很多材料票迟迟未到,有很多钱付了,却不开票了。导致我们有很多应付账款借方余额很多,怎么处理
鱼
于2020-03-10 09:30 发布 1048次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 那你材料还没收到 就继续挂着 。 就算不开票 最后材料是要给你们的 到时材料到了发票不开的 按你实际金额来冲应付账款
2020-03-10 09:31:17

你好!是的。就是这样做。
2017-12-26 16:37:42

您之前购入的材料是否入库?如何做的会计分录?
2020-05-08 13:26:16

同学您好! 购买原材料时,若原材料和运费分开发票,会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目,运费记入相关成本或费用科目,而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为:借:原材料、运费;贷:应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。
2024-03-16 16:10:32

借;原材料 贷:应付账款
2015-10-18 09:58:59
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