老师您好 我们是一个国企,自己弄了个食堂,还有一个 问
你好,是的,是需要做收入了。 答
已经在汇算清缴调增的暂估成本,怎么在科目余额消 问
关键是是真实的暂估吗? 答
老师,您好,请问最新的快递费(收派服务费)开票的赋码 问
现在还是这个税目和编码,如果改了是没法开的, 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
建安施工总包合同,包含需安装的设备(设计费、安装 问
您好,可以的,这个按明细来开就可以 答
劳务派遣公司,招的劳务工人的工资可以做为派遣人 问
你好,可以的。可以开差额。 答

老师,3月1日员工报销办公用品费,当时没有付款,记账凭证是借:管理费用 贷:其他应付款 出纳3月5日付了现金 记账凭证是借:其他应付款 贷:库存现金 那3月5日的记账凭证后面什么单据也没有了,现实生活中,像这样延迟付款,3月5日的记账凭证后面有什么单据可以贴在后面的,还是就是空的?
答: 同学,你好,实务中一般只有付款了才会当月入账,只有到跨年的时候会涉及到你说的情况,一般是复印一份报销申请单作为跨年支付的依据,而原始单据在12月做账务处理
老师好!请教下公司缴纳电费发票是供电公司开的房东名称,我做记账凭证是做的:借管理费用 贷其他应付款-房东 还是贷其他应付款-供电公司啊?谢谢!
答: 您好!你付钱是付给房东就写房东,是付给电力公司就做电力公司。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师你好,我们企业共有两家公司,5月份收到办公用品的发票,开的是A公司发票,当月就把发票入账,借,管理费用,贷,其他应收款-A法人。而6月份的时候,B公司从公司网银支付给张三(此笔办公用品的费用),现在B公司做的分录,借,其他应付款_张仨,贷,银行存款。现在如何调整,才能使AB公司的账平了?谢谢
答: 这张发票是法人垫付的么?如果是,A公司的帐应该是,借:管理费用 贷:其他应付款-法人。然后B公司付钱的是,摘要是替A公司报销某某的费用 借:应收账款-A,贷:银行存款。A公司用B公司的打款凭证记账,借:其他应付款-法人 贷:应付账款-B公司。


布丁 追问
2020-03-07 21:39
小叶老师 解答
2020-03-07 21:41
布丁 追问
2020-03-07 21:43
布丁 追问
2020-03-07 21:43
小叶老师 解答
2020-03-07 21:44
布丁 追问
2020-03-07 21:47
小叶老师 解答
2020-03-07 21:52