送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-03-07 18:54

销售货物的吗
购入入库了没有发票你可以先暂按暂估的结转成本

阳光 追问

2020-03-07 18:59

是的 就是销售的货物 怎么暂估呢? 可以具体举例说明吗 现在暂估了以后又怎么处理呢

郭老师 解答

2020-03-07 19:00

借库存商品贷应付账款
借主营业务成本贷库存商品
以后发票到了红冲暂估的
按发票的做

阳光 追问

2020-03-07 19:03

老师。实际情况就是不知道成本价是多少。 以后也来不了发票。  但是我这边销售货物已经确认了收入,也收到了票,必须结转销售成本。 但是不知道该以什么数额结转。麻烦解答一下

郭老师 解答

2020-03-07 19:05

你们有合同吗
没有的话支付了吗

阳光 追问

2020-03-07 19:27

没有合同。是小东西,老板自己垫款买的。也没开票什么的

郭老师 解答

2020-03-07 19:29

按购买的价格做入库

阳光 追问

2020-03-07 19:30

自己制作一个入库单吗?如果是销售的服务呢?

郭老师 解答

2020-03-07 19:31

是的
你看么购入的服务制度的回单

郭老师 解答

2020-03-07 19:32

你们购入服务支付的回单

阳光 追问

2020-03-07 19:36

服务没有成本就不用结转了吧?

郭老师 解答

2020-03-07 19:50

你好
是的
可以的

上传图片  
相关问题讨论
你好 结转是按你实际销售的数量和成本价来结转 不是按比例来结转的 不合理的
2019-08-20 17:05:30
一般是做了主营业务收入或者其他业务收入就要结转成本
2019-08-09 14:14:16
一般收入和成本是配比的 发生销售行为才会结转成本 除非你是补结转之前销售行为产生的成本
2020-01-06 14:54:38
您好!不能。因为收入和成本要配比
2017-10-11 16:03:09
您好,正规的操作方式,把挽回来的配件,开红字发票,借:应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数,同时按成本价,借:主营业务成本,负数,贷;库存商品,负数。按换出去的配件销售价,开具发票,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项,同时按成本价,借:主营业务成本,贷;库存商品。
2016-12-26 18:28:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...