送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-03-07 18:50

你好
应付帐款借方明细余额放到预付
其他应付款借方明细余额放到其他应收款

Sophia Fu 追问

2020-03-07 19:03

资产负债表怎样调?

郭老师 解答

2020-03-07 19:05

就是上面的方法

Sophia Fu 追问

2020-03-07 19:11

把现在报表应付账款余额-1000直接调到预付账款期末余额,其他应付款余额-10843直接调到其他应收款期末余额吗?

郭老师 解答

2020-03-07 19:13

你有明细账的吗?

Sophia Fu 追问

2020-03-07 19:14

有的啊,我不想调账,就是想把报表改过来

郭老师 解答

2020-03-07 19:15

不需要做分录就是重分类就可以

Sophia Fu 追问

2020-03-07 19:16

我的软件现在没办法重分类,老师,该怎么办

郭老师 解答

2020-03-07 19:17

你报表按上面的
你自己申报的时候修改下

Sophia Fu 追问

2020-03-07 19:18

把现在报表应付账款余额-1000直接调到预付账款期末余额,其他应付款余额-10843直接调到其他应收款期末余额吗?是这样修改报表吗?

郭老师 解答

2020-03-07 19:21

你好,是的,

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同学你好 需要收回债权,处置资产 偿还职务 缴纳处置资产和负债的清算所得 的所得税
2020-06-01 20:42:52
你好,按准则的规定,是不可以的,这要报表重分类,其他应付款的借方明细,调到其他应收款项目 其他应收款的贷方明细余额,调到其他应付款项目。
2022-01-24 19:35:44
你好,实际有业务发生了,没有发票正常做账就可以的。
2022-01-19 15:49:16
要看其他应付款各单位的科目余额表
2022-01-13 10:27:13
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2021-09-18 14:46:46
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