- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-03-07 18:50
你好
应付帐款借方明细余额放到预付
其他应付款借方明细余额放到其他应收款
相关问题讨论
同学你好
需要收回债权,处置资产
偿还职务
缴纳处置资产和负债的清算所得 的所得税
2020-06-01 20:42:52
你好,按准则的规定,是不可以的,这要报表重分类,其他应付款的借方明细,调到其他应收款项目
其他应收款的贷方明细余额,调到其他应付款项目。
2022-01-24 19:35:44
你好,实际有业务发生了,没有发票正常做账就可以的。
2022-01-19 15:49:16
要看其他应付款各单位的科目余额表
2022-01-13 10:27:13
您好,资产负债表允许有负数,当期资产发生数可能是负数,也就是资产的减少,比如其他资产都没有增加,而计提了折旧,这样固定资产净值就减少了。但是期末资产总额不得为负数,资产=负债%2B所有者权益,如果资产为负数肯定是帐做错了。应收不可能是负数,应收科目只能贷方冲减借方,多出的部分应该做预收账款。
2021-09-18 14:46:46
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