送心意

朴老师

职称会计师

2020-03-06 15:25

用以前年度损益调整来做就可以了,如果开了红字发票还要开蓝字发票的话那就不用以前年度损益调整,直接做,因为是一正一负正好抵消了

欢欢喜喜💗 追问

2020-03-06 15:36

同是普票就是一正一负,我就是有个单位去年开了普票,今年我开了普票负数,正数这笔数要开专票3%我又开了,我依家不识做凭证

朴老师 解答

2020-03-06 15:42

你今年开了红字发票直接做负数分录,然后又开了蓝字发票,就按照蓝字发票来做正数的分录,这样一正一负就是正好冲销

欢欢喜喜💗 追问

2020-03-06 16:04

谢谢你

朴老师 解答

2020-03-06 16:05

满意请给五星好评,谢谢

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用以前年度损益调整来做就可以了,如果开了红字发票还要开蓝字发票的话那就不用以前年度损益调整,直接做,因为是一正一负正好抵消了
2020-03-06 15:25:05
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