送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-03-05 19:23

你好,和一个往来单位 的往来科目最好用一个,要不用预付,要不用应付,如果第一笔业务是用预付 ,那么以所有的业务都用预付。

梦的边缘 追问

2020-03-05 19:30

用的预付,开票额比预付款大,多余的部分怎么做

立红老师 解答

2020-03-05 19:37

你好,全部用预付
比如之前预付10,开票12,
借:工程施工  12
贷:预付账款 12
这时预付账款会出现贷方余额,表示为应付账款

梦的边缘 追问

2020-03-05 19:38

那还有进项税额呢

梦的边缘 追问

2020-03-05 19:40

借:工程施工       
     应交税费-进项税额
贷:预付账款

立红老师 解答

2020-03-05 19:43

你好,是的,需要将进项税额做进去,上面是简单举个例子

上传图片  
相关问题讨论
你好 借:银行存款——转入账户 贷:银行存款——转出账户
2022-04-11 14:17:58
借应收账款101.7 贷主营业务收入90 应交税费应交增值税销项税11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么业务呢?图片没有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理费用…福利费 贷应付职工薪酬 借方应付职工薪酬 贷方银行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 应交税费应交增值税进项税额8460 贷银行存款74460
2022-03-23 17:10:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...