送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-03-04 22:12

你好
预借
借:其他应收款1000
贷:库存现金1000
报销
借:管理费用等   1500
贷:其他应收款  1000
贷:库存现金  500

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相关问题讨论
上述业务是属于坐支。
2022-03-14 10:09:20
借:管理费用等科目——差旅费 应交税费——待认证进项税额 贷:银行存款
2023-05-05 11:34:29
1.取旅游服务收入计处理: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 2.支付B公司旅游服务包款计处理: 借:主营业务本 应交税费——应交增值税 贷:银行存款 3.住宿费、餐饮费、交通费、门票费入账计处理: 借:主营业务本 应交税费——应交增值税 贷:银行存款
2023-05-25 14:36:09
库存现金盘亏,批准之前账务处理是, 借:待处理财产损溢, 贷:库存现金。 库存现金盘亏,批准之后账务处理是, 借:其他应收款—某某个人, 管理费用(无法查明原因), 贷:待处理财产损溢。
2022-04-09 13:26:59
你好,公司春节期间组织员工去外地旅游,自驾的费用,内部帐 借:管理费用—福利费,贷:银行存款等科目 
2022-03-03 17:24:47
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