2017年11月份的时候买材料,用现金买得估计,然后开票回来了,代理公司做账,分录借库存商品,贷应付账款,然后应付账款一直挂在这,但是找不到之前那个提供发票公司了,请问这个应付账款要怎么做处理?

如梦佳期
于2020-03-04 14:45 发布 1256次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-03-04 14:47
这么操作你的现金账也对不上啊 应该把应付账款转到现金 借:应付 贷:现金
相关问题讨论
您好!对的。分录就是这样。
2017-11-23 09:55:15
您好,主营业务成本暂估的那笔分录也要冲回之后再在实际成本结转一次。
2021-12-20 15:53:26
您好,对的,这个是没错的,是对
2024-12-05 15:08:33
你好,如果多估计的销售结转 成本,是需要对之前多结转的成本做冲销调整的,调整的分录就是这样
2017-12-02 20:37:33
你好,收到货物发票没到:借库存商品(不含税金额)贷应付账款(暂估) 发发票到了先冲红暂估凭证,再按照发票借库存商品 借应交税费(进项)贷应付账款
2018-12-12 10:18:31
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